Hollanda, işletmeler için elverişli bir ortam sunmaktadır. Ancak, kurumlar vergisi mevzuatında uyumluluğu sağlamak dikkatli bir yönetim gerektirir. NetherBridge Partners olarak, Hollanda kurumlar vergisi gerekliliklerinde işletmelere rehberlik ederek, mevzuata tam uyumu sağlarken vergi pozisyonlarını da optimize ediyoruz.
Temel Kurumlar Vergisi Uyumluluk Gereklilikleri
1. Kurumlar Vergisi (CIT) Oranları
2025 itibarıyla, Hollanda mukimi şirketler dünya genelindeki gelirleri üzerinden kurumlar vergisine (CIT) tabidir. Ancak belirli muafiyetler ve istisnalar mevcuttur. Hollanda’da mukim olmayan şirketler ise yalnızca Hollanda kaynaklı gelirleri üzerinden sınırlı vergi yükümlülüğüne sahiptir.
2. Vergi Beyannamesi ve Son Teslim Tarihleri
- Kurumsal vergi mükellefleri, her yıl vergi beyannamesi sunmalıdır.
- Genel olarak, vergi beyannamesi şirketin mali yılının bitiminden itibaren 5 ay içinde verilmelidir.
- Ek süre talep edilebilir ve genellikle nihai değerlendirme öncesinde geçici vergi tahakkukları düzenlenir.
- Nihai vergi tahakkuku, ilgili mali yılın bitiminden itibaren en geç 3 yıl içinde (vergi beyan süresinin uzatılması durumunda daha uzun süre) yapılmalıdır.
3. Faiz Giderlerinin Vergiden Düşürülmesine Yönelik Kısıtlamalar
Hollanda hükümeti, 2025 itibarıyla faiz giderlerinin vergiye tabi kazançtan düşülebileceği EBITDA bazlı sınırı %20’den %25’e çıkarmayı önermektedir. Bu değişiklik, işletmelere finansman kararlarında daha fazla esneklik sağlamayı amaçlamaktadır.
4. Bağışların Vergiden Düşürülmesi
1 Ocak 2025’ten itibaren, kurumsal vergi mükellefleri için bağışların vergiye tabi kazançtan düşülmesi uygulamasının kaldırılması önerilmektedir. Bu düzenleme, 2028 yılına kadar bağışların vergisel muamelesini standart hale getirmeyi amaçlayan aşamalı bir reformun parçasıdır.
5. Yeni Varlık Sınıflandırma Kurallarına Uyum
Hollanda’da yeni varlık vergilendirme sınıflandırma kuralları 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecektir. Ancak, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçiş düzenlemeleri uygulanabilir. Bu kurallar, yabancı varlık sınıflandırma sistemleriyle uyumsuzlukları azaltmayı amaçlamakta olup, belirli işletmelerin vergi pozisyonlarını etkileyebilir.
NetherBridge Partners Nasıl Yardımcı Olur?
Hollanda kurumlar vergisi uyumluluğu konusunda uzmanlık ve proaktif yönetim gereklidir. NetherBridge Partners olarak sunduğumuz hizmetler:
- Kapsamlı Vergi Uyumluluk Hizmetleri: Vergi beyannamelerinin zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz.
- Stratejik Vergi Planlaması: Vergi açısından en verimli yapılandırma ve işlemler konusunda danışmanlık sunuyoruz.
- Mevzuat Güncellemeleri: Vergi yükümlülüklerinizi etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında sizi bilgilendiriyoruz.
- Özelleştirilmiş Çözümler: İşletmenizin hedefleri ve sektörel dinamikleriyle uyumlu özel danışmanlık sağlıyoruz.
NetherBridge Partners ile iş birliği yaparak, Hollanda kurumlar vergisi mevzuatındaki karmaşıklıkları güvenle aşabilir ve işletmenizin büyümesine odaklanabilirsiniz.
Bize Ulaşın: Hollanda’daki kurumsal vergi süreçlerinizi nasıl destekleyebileceğimizi öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin!